По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Великого Новгорода от 07.05.2015 N 1848 "О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 19.05.2014 N 2609 и утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2015 г. № 1848

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ОТ 19.05.2014 № 2609 И УТВЕРЖДЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации Великого Новгорода от 19.05.2014 № 2609 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2014 - 2016 годы" (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 18.07.2014 № 3831, от 28.08.2014 № 4589, от 29.12.2014 № 6997), заменив в заголовке и пункте 1 слова "2014 - 2016 годы" словами "2014 - 2017 годы".

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 19.05.2014 № 2609 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 18.07.2014 № 3831, от 28.08.2014 № 4589, от 29.12.2014 № 6997).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".

Мэр Великого Новгорода
Ю.И.БОБРЫШЕВ





Утверждены
постановлением
Администрации Великого Новгорода
от 07.05.2015 № 1848

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. В заголовке муниципальной программы слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы".

2. В Паспорте муниципальной программы:
2.1. Позицию "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
базовый 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Великого Новгорода
1.1.
Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды
1.1.1.
Показатель. Прирост площади для жилой застройки, обеспеченной разводящими сетями водоснабжения (га)
0
60,5
0
0
0
1.2.
Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений
1.2.1.
Показатель. Количество жилых домов, построенных за счет бюджетного финансирования, обеспеченных централизованным хозяйственно-бытовым водоотведением (шт.)
1
1
0
0
0
1.3.
Задача 3. Улучшение экологической обстановки
1.3.1.
Количество мероприятий, направленных на устранение вреда, причиненного окружающей среде
0
1
1
0
0
2.
Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения Великого Новгорода, повышение инвестиционной привлекательности территории Великого Новгорода
2.1.
Задача. Развитие газораспределительных сетей в Великом Новгороде
2.1.1.
Показатель. Количество индивидуальных домостроений, получивших возможность подключения к газовой распределительной сети (ед.)
62
0
17
16
0
3.
Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики Великого Новгорода
3.1.
Задача 1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода
3.1.1.
Показатель 1. Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объема потребления бюджетными учреждениями Великого Новгорода воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии (%)
3
3
0
0
0
3.1.2.
Показатель 2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления (шт.)
1
2
2
2
3
3.2.
Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода
3.2.1.
Показатель 1. Доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Великого Новгорода (%)
98,0
98,1
98,1
98,3
98,4
3.2.2.
Показатель 2. Доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Великого Новгорода (%)
62,0
63,0
70,0
85,0
86,0
3.2.3.
Показатель 3. Доля объема воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Великого Новгорода (%)
66,0
67,0
80,0
85,0
86,0
3.3.
Задача 3. Повышение энергетической эффективности коммунального комплекса Великого Новгорода
3.3.1.
Показатель 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Великого Новгорода (%)
99,2
99,2
99,2
99,3
99,3
3.3.2.
Показатель 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Великого Новгорода (%)
67,0
68,0
72,0
86,0
87,0
3.3.3.
Показатель 3. Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Великого Новгорода (%)
78,5
80,0
83,5
90,0
91,0
3.3.4.
Показатель 4. Количество замененных энергетически неэффективных источников тепловой энергии на энергетически эффективные источники (шт.)
1
1
0
0
0";

2.2. Позицию "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2017 годы";

2.3. Позицию "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации
(тыс. рублей)
Год
Источник финансирования
бюджет Великого Новгорода
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
2014
42720,4
64364,8
0
13238,0
120323,2
2015
30752,6
18553,4
0
13282,0
62588,0
2016
23174,0
0
0
13336,0
36510,0
2017
0
0
0
13245,0
13245,0
Всего
96647,0
82918,2
0
53101,0
232666,2".

3. Раздел 4 "Перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"4. Перечень
мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации (годы)
Целевой показатель
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задачи:
1. Развитие систем централизованного водоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды;
2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений;
3. Улучшение экологической обстановки
1.1.
Реализация подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода"
комитет по строительству, МКУ "УКС", комитет
2014 - 2017
1.1.1, 1.2.1, 1.3.1
областной бюджет, бюджет Великого Новгорода
69922,4
47412,0
17500,0
0
2.
Задача. Развитие газораспределительных сетей в Великом Новгороде
2.1.
Реализация подпрограммы "Газификация Великого Новгорода"
комитет по строительству, МКУ "УКС", комитет
2014 - 2017
2.1.1
бюджет Великого Новгорода
6854,2
1894,0
5674,0
0
3.
Задачи:
1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода;
2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода;
3. Повышение энергетической эффективности коммунального комплекса Великого Новгорода
3.1.
Реализация подпрограммы "Энергосбережение в Великом Новгороде"
комитет, КО, КК и МП, УФК и С, муниципальные учреждения Великого Новгорода, МУП "Теплоэнерго"
2014 - 2017
3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4
бюджет Великого Новгорода, внебюджетные источники
43546,6
13282,0
13336,0
13245,0".

4. В подпрограмме "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода":
4.1. В Паспорте подпрограммы:
позицию "Исполнители подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)";
позицию "Задачи и целевые показатели подпрограммы "изложить в следующей редакции:

"Задачи и целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
базовый 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды
1.1.
Показатель. Прирост площади для жилой застройки, обеспеченной разводящими сетями водоснабжения (га)
0
60,5
0
0
0
2.
Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений
2.1.
Показатель. Количество жилых домов, построенных за счет бюджетного финансирования, обеспеченных централизованным хозяйственно-бытовым водоотведением (шт.)
1
1
0
0
0
3.
Задача 3. Улучшение экологической обстановки
3.1.
Количество мероприятий, направленных на устранение вреда, причиненного окружающей среде
0
1
1
0
0";

позицию "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы";

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации
Год
Источник финансирования <*>
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Великого Новгорода
внебюджетные средства
всего
2014
0
64364,8
5557,6
0
69922,4
2015
0
18553,4
28858,6
0
47412,0
2016
0
0
17500,0
0
17500,0
2017
0
0
0
0
0
Всего
0
82918,2
51916,2
0
134834,4

--------------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы ежегодно корректируются после заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.";
4.2. Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Перечень
мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации (годы)
Целевой показатель
Источник финансирования
Объем финансирования по годам <*> (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача. Развитие систем централизованного водоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды
1.1.
Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода. Строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней. I этап. Строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды
МКУ "УКС"
2014 - 2017
1.1
всего
69417,4
36053,4
17500,0
0
областной бюджет
64364,8
18553,4
0
0
бюджет Великого Новгорода
5052,6
17500,0
17500,0
0
1.2.
Изготовление технических планов
-"-
2014
-"-
бюджет Великого Новгорода
185,0
0
0
0
2.
Задача. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений
2.1.
Устройство прокола по ул. Советской Армии
МКУ "УКС"
2014
2.1
бюджет Великого Новгорода
320,0
0
0
0
3.
Задача. Улучшение экологической обстановки
3.1.
Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства
комитет
2015
3.1
бюджет Великого Новгорода
0
11358,6
0
0
Итого



всего
69922,4
47412,0
17500,0
0




областной бюджет
64364,8
18553,4
0
0




бюджет Великого Новгорода
5557,6
28858,6
17500,0
0".

--------------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы ежегодно корректируются после заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.

5. В подпрограмме "Газификация Великого Новгорода":
5.1. В Паспорте подпрограммы:
позицию "Исполнители подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)";
позицию "Задачи и целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Задачи и целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
базовый 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Задача. Развитие газораспределительных сетей в Великом Новгороде
1.1.
Показатель. Количество индивидуальных домостроений, получивших возможность подключения к газовой распределительной сети (ед.)
62
0
17
16
0";

позицию "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы";

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации
Год
Источник финансирования <*>
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Великого Новгорода
внебюджетные средства
всего
2014
0
0
6854,2
0
6854,2
2015
0
0
1894,0
0
1894,0
2016
0
0
5674,0
0
5674,0
2017
0
0
0
0
0
Всего
0
0
14422,2
0
14422,2

--------------------------------
<*> Объем финансирования и перечень подпрограммы ежегодно корректируются после заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.";
5.2. Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Перечень
мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации (годы)
Целевой показатель
Источник финансирования
Объем финансирования по годам <*> (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача. Развитие газораспределительных сетей в Великом Новгороде
1.1.
Строительство газопровода низкого давления с устройством ГРПБ в квартале 8 города, Деревяницы-1 (исполнение обязательств по оплате муниципального контракта 2013 года)
МКУ "УКС"
-
1.1
бюджет Великого Новгорода
5377,0
0
0
0
1.2.
Корректировка (2-й этап) проектной документации на строительство газопровода низкого давления по Воздвиженской ул., ул. Литвинова - Лукина
МКУ "УКС"
2014
1.1
бюджет Великого Новгорода
100,0
0
0
0
1.3.
Корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления по Воздвиженской ул., ул. Литвинова - Лукина, Воскресенской слободе, Колхозному пер., Базовому пер., Тихому пер., Торговому пер., Авиационной ул., Петровской ул., ул. Зои Кругловой, Орловской ул., Юрьевскому пер. в Великом Новгороде с разбивкой на этапы и проведением экспертизы
-"-
2015
-"-
-"-
0
500,0
0
0
1.4.
2-й этап. Строительство газопровода низкого давления по Воздвиженской ул., ул. Литвинова - Лукина
-"-
2015 - 2016
-"-
-"-
0
500,0
2200,0
0
1.5.
Строительство наружных сетей газопровода низкого давления с ГНБ к двум жилым домам по ул. Советской Армии в квартале 8 города, в том числе:
-"-
2014
-"-
-"-
997,6
0
0
0
газовые сети




893,4
0
0
0
ГРПШ




104,2
0
0
0
1.6.
Устройство прокола с установкой гильзы для прокладки газопровода по ул. Советской Армии
-"-
-"-
-"-
-"-
291,9
0
0
0
1.7.
Устройство футляра методом ГНБ для прокладки газопровода под Деревяницкой ул.
-"-
-"-
-"-
-"-
87,7
0
0
0
1.8.
Строительство газопровода низкого давления (3 этап) по Петровской ул., Юрьевскому пер., от ул. Зои Кругловой до Петровской ул.
МКУ "УКС"
2015
1.1
бюджет Великого Новгорода
0
0
3474,0
0
1.9.
Изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПБ по Кречной ул., проведение экспертизы
-"-
-"-
-"-
-"-
0
500,0
0
0
1.10.
Содержание газовых сетей
комитет
-"-
-"-
-"-
0
394,0
0
0

Итого



бюджет Великого Новгорода
6854,2
1894,0
5674,0
0".

--------------------------------
<*> Объем финансирования и перечень подпрограммы ежегодно корректируются после заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.

6. В подпрограмме "Энергосбережение в Великом Новгороде":
6.1. В Паспорте подпрограммы:
позицию "Задачи и целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Задачи и целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
базовый 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Задача 1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода
1.1.
Показатель 1. Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объема потребления бюджетными учреждениями Великого Новгорода воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии <1> (%)
3,0
3,0
0
0
0
1.2.
Показатель 2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления (шт.)
1
2
2
2
3
2.
Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода
2.1.
Показатель 1. Доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Великого Новгорода <1> (%)
98,0
98,1
98,1
98,3
98,4
2.2.
Показатель 2. Доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Великого Новгорода <1> (%)
62,0
63,0
70,0
85,0
86,0
2.3.
Показатель 3. Доля объема воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Великого Новгорода <1> (%)
66,0
67,0
80,0
85,0
86,0
3.
Задача 3. Повышение энергетической эффективности коммунального комплекса Великого Новгорода
3.1.
Показатель 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Великого Новгорода <1> (%)
99,2
99,2
99,2
99,3
99,3
3.2.
Показатель 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Великого Новгорода <1> (%)
67,0
68,0
72,0
86,0
87,0
3.3.
Показатель 3. Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Великого Новгорода <1> (%)
78,5
80,0
83,5
90,0
91,0
3.4.
Показатель 4. Количество замененных энерге-тически неэффективных источников тепловой энергии на энергетически эффективные источники <1> (шт.)
1
1
0
0
0

--------------------------------
<1> Значения показателя 1.1 определяются исходя из фактического потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями (данные представляют организации коммунального комплекса: МУП "Теплоэнерго", МУП "Новгородский водоканал", ОАО "МРСК "Новгородэнерго"), значения показателей 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4 определяются по отчетной форме № 22-ЖКХ (реформа), утвержденной Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413 (форма представляется по результатам года в комитет).";
позицию "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы";

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации
Год
Источник финансирования <2>
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Великого Новгорода
внебюджетные средства
всего
2014
0
0
30308,6
13238,0
43546,6
2015
0
0
0
13282,0
13282,0
2016
0
0
0
13336,0
13336,0
2017
0
0
0
13245,0
13245,0
Всего
0
0
30308,6
53101,0
83409,6

--------------------------------
<2> Объем финансирования подпрограммы ежегодно корректируется после заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.";
6.2. Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Перечень
мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации (годы)
Целевой показатель
Источник финансирования
Объем финансирования по годам <2> (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода
1.1.
Термореновация помещений при капитальном ремонте зданий муниципальных учреждений Великого Новгорода
КО, КК и МП, УФК и С
2014 - 2017
1.1
бюджет Великого Новгорода <1>
36,0
0
0
0
внебюджетные средства
400,0
440,0
490,0
400,0
1.2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического управления в зданиях муниципальных учреждений Великого Новгорода
-"-
-"-
-"-
внебюджетные средства
43,0
47,0
51,0
50,0
1.3.
Модернизация сетей уличного освещения путем заключения энергосервисных контрактов
комитет
-"-
-"-
бюджет Великого Новгорода <3>
-
-
-
-
2.
Задача. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода
2.1.
Проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в многоквартирных домах, в том числе устройство узлов учета
управляющие компании, ТСЖ
2014 - 2017
2.1, 2.2, 2.3
внебюджетные средства
12795,0
12795,0
12795,0
12795,0
3.
Задача. Повышение энергетической эффективности коммунального комплекса Великого Новгорода
3.1.
Строительство газовой котельной в Великом Новгороде (отдельно стоящая автоматизированная водогрейная котельная установленной тепловой мощностью 12,89 Гкал/ч (15 МВт) по адресу: Великий Новгород, ул. Советской Армии, микрорайон 4 города (Деревяницы), в том числе приобретение энергосберегающего котельного оборудования (строительно-монтажные работы)
комитет, МУП "Теплоэнерго" (в части исполнения части функций застройщика и исполнения функции технического заказчика)
2014
3.4
бюджет Великого Новгорода
29268,6
0
0
0
3.2.
Разработка схемы теплового снабжения Великого Новгорода (оплата работ по муниципальному контракту 2013 года)
-"-
-"-
3.2
-"-
1004,0
0
0
0
Итого



всего
43546,6
13282,0
13336,0
13245,0



федеральный бюджет
0
0
0
0



областной бюджет
0
0
0
0



бюджет Великого Новгорода
30308,6
0
0
0



внебюджетные средства
13238,0
13282,0
13336,0
13245,0

--------------------------------
<1> Значения показателя 1.1 определяются исходя из фактического потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями (данные представляют организации коммунального комплекса: МУП "Теплоэнерго", МУП "Новгородский водоканал", ОАО "МРСК "Новгородэнерго"), значения показателей 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4 определяются по отчетной форме № 22-ЖКХ (реформа), утвержденной Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413 (форма представляется по результатам года в комитет).
<2> Объем финансирования подпрограммы ежегодно корректируется после заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.
<3> Средства предусмотрены в бюджете Великого Новгорода по статье "Уличное освещение".".


------------------------------------------------------------------